一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************093
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 中佳 ZJ-4921 9孔活页PU/PVC笔记本 7 196.0 中佳ZJ-4921 验收通过 2 斑马 jjm88 速干按动中性笔0.5 10 70.0 斑马/ZEBRAjjm88 验收通过 3 得力 78552 办公组合套装票夹/长尾夹 5 92.5 得力/deli78552 验收通过 4 得力 1619 大屏幕语音算术型计算器 1 56.8 得力/deli1619 验收通过 5 得力 PK105 组合抽屉收纳箱/盒/袋 2 84.0 得力/deliPK105 验收通过 6 震旦 ADT-225KL 粉盒 1 360.0 震旦/AURORAADT-225KL 验收通过 7 国誉 国誉2510活页替芯 7 91.0 国誉2510 验收通过 8 得力 S628 荧光笔套装 4 38.0 得力/deliS628 验收通过 9 齐心 A858抽杆报告夹 2 50.0 齐心/ComixA858 验收通过 10 得力 2801 翻页激光笔 1 105.0 得力/deli2801 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张广祥
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