一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************610
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年6月22日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妮维雅 深层滋润 护手霜 1支 53 636.0 妮维雅/Nivea深层滋润 验收通过 2 得力 7537 橡皮 12 12.0 得力/deli7537 验收通过 3 得力 5309ES 文件夹 1长夹1单压 20 156.0 得力/deli5309ES 验收通过 4 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 1瓶 52 624.0 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g 验收通过 5 清风 纯水湿巾80片 1包 53 636.0 清风/qingfeng纯水湿巾80片 验收通过 6 维达 3层130抽*6包 抽纸 197 2955.0 维达/Vinda3层130抽*6包 验收通过 7 清风 原木纯品 手帕纸 1条 178 712.0 清风/qingfeng原木纯品 验收通过 8 心相印 RW412 长卷卫生纸/无芯卫生纸 140g 1提 89 1958.0 心相印/Mind Act Upon MindRW412 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 倪修柱
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