一、 *采购人名称: ******体育局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************995
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******体育局
六、 *验收日期: 2025年5月23日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超凡 CHOFN CC388A 墨盒 6 1770.0 超凡 CHOFNCC388A 验收通过 2 罗技 M330 无线鼠标 4 472.0 罗技/LogitechM330 验收通过 3 罗技 G102 有线鼠标 4 552.0 罗技/LogitechG102 验收通过 4 燕之坊 茶叶 6 1200.0 燕之坊禧礼礼盒 验收通过 5 得力 30400 双面胶带 64 64.0 得力/deli30400 验收通过 6 得力 A3 70g A3打印/复印纸 7 1463.0 得力/deliA3 70g 500张/包 1包 验收通过 7 得力 7545 A4打印/复印纸 15 2775.0 得力/deli7545 验收通过 8 得力 插座8孔3米 其它插座 7 453.6 得力/deli8孔3米 验收通过 9 得力 9844 资料架 文件座/文件架/文件框 7 175.0 得力/deli9844 验收通过 10 得力 燕尾夹/夹子/收纳夹子 12 120.0 得力/deli8556 验收通过 11 庄太太 ZTT-ST-02 垃圾袋 40 180.0 庄太太ZTT-ST-02 验收通过 12 得力 5333 悬挂文件夹 档案夹 12 78.0 得力/deli5333 验收通过 13 得力 7734 便签本/便条纸/N次贴 50 100.0 得力/deli7734 验收通过 14 得力 5683 资料盒 档案盒55mm 48 576.0 得力/deli5683 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******01
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