一、 *采购人名称: 芜湖市供销合作社联合社(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************861
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 芜湖市供销合作社联合社(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年2月26日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 ZB010 卷筒纸3层卫生纸商用酒店厕所卫生间大盘纸12卷整箱 2 252.0 心相印/Mind Act Upon MindZB010 验收通过 2 公牛 B5440 接线板 1 80.0 公牛/BULLB5440 验收通过 3 奥龙 手套橡胶手套乳胶手套防护 2 9.6 奥龙粤龙A3加厚皮手套 验收通过 4 新好 A4 70g 打印/复印纸 4 680.0 新好/SOHOA4 70g 验收通过 5 六神 喷雾 花露水 180ml 花露水 4 80.0 六神/Liushen喷雾 花露水 180ml 验收通过 6 得力 0467 订书机 2 36.0 得力/deli0467 验收通过 7 得力 9573垃圾袋 4 16.0 得力9573 验收通过 8 得力 8553ES 票夹/长尾夹 2 16.0 得力/deli8553ES 验收通过 9 得力 5855 文件夹档案夹 10 90.0 得力/deli5855 验收通过 10 蓝月亮 500g*1 洗手液 4 42.0 蓝月亮/Blue moon500g*1 验收通过 11 真彩 009 中性笔 10 85.0 真彩/Truecolor009 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******
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